Duración: 80 horas
Precio: 560€ + 21% de IVA
OBJETIVOS
Duración: 50 horas
Precio: 240€ + 21% de IVA
OBJETIVOS
Duración: 30 horas
Precio: 220€ + 21% de IVA
OBJETIVOS
Duración: 30 horas
Precio: 220€ + 21% de IVA
OBJETIVOS
Duración: 80 horas
Precio: 360€ + 21% de IVA
OBJETIVOS
• Exponer los diferentes grupos empresariales que existen, así como los distintos caminos que hay a la hora de hacer crecer un negocio.
• Dominar la consolidación contable de los estados financieros.
• Describir los métodos que existen para elaborar cuentas anuales consolidadas.
• Conocer las diferentes combinaciones de negocios que pueden darse y, según el caso en que nos encontremos, identificar los diferentes aspectos de la contabilidad a tener en cuenta.
• Estudiar casos concretos que se pueden dar a la hora de realizar adquisiciones, mostrando cómo hay que consolidar las cuentas según el tipo de combinación que se haya realizado.
• Conocer los ajustes que se deben realizar cuando las empresas del grupo realizan operaciones en moneda extranjera.
• Estudiar todas las implicaciones fiscales que conlleva la consolidación contable.
• Exponer los 6 métodos para el cálculo del porcentaje de dominio de la sociedad dominante sobre las sociedades dependientes.
• Conocer los requisitos formales a tener en cuenta para la aplicación del régimen de consolidación.
• Analizar las formas a proceder cuando las sociedades del grupo presentan bases imponibles negativas.
Duración: 50 horas
Precio: 350€ + 21% de IVA
OBJETIVOS
• Adquirir una comprensión sólida de los conceptos básicos y principios de la auditoría fiscal, incluyendo su propósito, metodología y alcance.
• Familiarizarse con la normativa fiscal vigente y cómo se aplica en el proceso de auditoría.
• Identificar áreas críticas que requieren atención especial durante la auditoría fiscal y los procedimientos específicos que se aplicarán para examinar esos aspectos.
• Aprender a evaluar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de una entidad, identificando posibles errores, incumplimientos y áreas de mejora.
• Aplicar técnicas y procedimientos para asegurar que las declaraciones fiscales y otros documentos sean precisos y estén en conformidad con la legislación tributaria.
• Identificar y analizar riesgos fiscales que puedan afectar a la entidad, desarrollando estrategias para mitigarlos y prevenir contingencias futuras.
• Aplicar métodos de control y revisión para minimizar el impacto de riesgos fiscales en la organización.
• Desarrollar habilidades para la elaboración de informes de auditoría claros, detallados y bien estructurados, que reflejen los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de manera profesional.
• Comunicar los resultados de la auditoría de manera efectiva a los stakeholders relevantes, incluyendo la dirección y las autoridades fiscales.
• Evaluar y resolver problemas complejos que puedan surgir durante el proceso de auditoría.
• Mantenerse al tanto de las últimas actualizaciones en las normativas fiscales y las mejores prácticas en auditoría fiscal.
Elaboramos y participamos como docentes en propuestas formativas en empresas, asociaciones y centros de estudios. Ente las más destacados podemos nombrar temáticas como:
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